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內蒙古打通審計監督"最后一公里"
2021-06-24
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近年來,內蒙古自治區審計廳高度重視審計整改工作,進一步完善審計整改七項機制,下功夫打通審計監督“最后一公里”,著力做好審計“后半篇文章”。

一是完善審計整改責任機制。構建了“政府牽頭部署整改、被審計單位落實整改主體責任、人大強化監督責任、審計機關落實跟蹤督促責任、相關部門強化協同責任的審計整改工作格局。

二是完善審計整改結果報告機制。明確了被審計單位在審計報告和審計決定限定的整改期限內完成整改工作,并向審計機關報送經單位主要負責人簽發的審計整改結果報告;同時,還要向同級政府或主管部門報告,地方黨政主要領導干部經濟責任審計整改結果報告要向上一級政府報告。

三是完善審計整改工作督促檢查機制。審計機關建立審計整改工作臺賬,在出具審計報告時列出“問題清單”,有效督促被審計單位將問題整改落實到位。被審計單位對照“問題清單”,編制“整改清單”,明確整改措施、期限和責任,與審計整改結果報告一并報送審計機關。同時,各地區各部門針對審計查出的問題,開展經常性督促檢查,確保問題整改到位。

四是完善審計整改工作協作機制。建立健全審計與紀委監委、組織、發改、財政、住建、公安、國有資產監管、稅務以及各金融監管機構等部門的工作協調機制。對審計機關依法提請有關部門協助執行的整改事項,相關部門要按照職責分工與管理權限及時辦理;審計發現涉嫌違法違紀的問題線索或其他事項,紀委監委和有關部門應將調查處理情況反饋審計機關。

五是完善審計整改問責機制。嚴肅審計整改工作紀律,對拖延整改、弄虛作假的相關部門主要負責人進行約談;對約談無效、敷衍整改、拒絕或者整改不積極的,將依紀依規依法進行追責問責。相關部門處理和追責問責結果及時反饋審計機關,對典型案例和追責問責情況,在一定范圍內進行通報。

六是完善審計整改結果運用機制。紀委監委和組織人事部門把審計結果、審計整改情況及審計重要督辦事項落實情況,作為對被審計單位主要負責人進行考察、選拔、交流、獎懲、管理干部的重要依據。同時,將整改情況納入所在單位領導班子民主生活會及黨風廉政建設責任制檢查考核內容。績效考核部門將審計結果、審計發現問題整改情況及審計重要督促檢查事項落實情況作為被審計單位績效考核的參考依據。

七是完善審計發現問題整改公開機制。按照政務公開要求,推行審計整改情況公告制度,凡是符合公告條件的,被審計單位應當主動向社會公告審計查出問題整改結果,自覺接受社會監督。對不宜向社會公開的,可以采用會議、文件等形式,在一定范圍內通報或公布審計整改情況。


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